Differenze tra le versioni di "Nuove modalità di autenticazione"
m (→Inviare Ordine) |
m (→Inviare Ordine) |
||
Riga 82: | Riga 82: | ||
In seguito l'Ordine può: | In seguito l'Ordine può: | ||
*Essere inviato al Fornitore e quindi '''efficace'''; </div> | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:NSO - Errore Ordine.jpg|miniatura|destra|Errore Ordine]] | [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|miniatura|destra|Errore Ordine]] | ||
*Riscontrare degli errori e quindi '''inefficace'''; </div> | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]] | [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]] | ||
*Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace'''''), </div> | |||
== Riepilogo == | == Riepilogo == |
Versione delle 16:02, 2 nov 2023
Acquista beni o servizi attraverso gli Ordini Diretti d’Acquisto (ODA) in seguito:
- all’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità d'acquisto;
- all’abilitazione del fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA, per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto, compilando e firmando digitalmente l’apposito Documento d’Ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:
- Nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura è perfezionato nel momento in cui l’Ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’Offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
- Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’Ordine Diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.
Il Punto Ordinante e il Punto Istruttore gestiscono l'Ordine Diretto.
Per la procedura di Ordine Diretto non NSO segui questa guida.
Accesso al portale
- RINVIA Template:Accesso al Portale
Risolvi i problemi di accesso leggendo la pagina Accesso al portale.
Il Cruscotto
Il Cruscotto è la tua pagina personale e contiene i link a tutti gli strumenti disponibili.
Nel Cruscotto ricerca il bene o il servizio che desideri, selezionando CERCA NEL PORTALE o navigando tra le Aree Merceologiche.
Aggiunta di un prodotto al carrello
Individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.
Procedi all'acquisto in 2 modi:
- Attiva una Nuova procedura di acquisto (1)
- Aggiungi il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2).
La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.
1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto
Dal Cruscotto seleziona CARRELLO e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti.
Seleziona CREA ORDINE e inizia la Procedura di Acquisto.2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente
Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente.
Seleziona VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO e digita la procedura di interesse.
Procedura di Acquisto
Compila i campi obbligatori:
- Titolo Procedura
- Codice CIG.
Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina Procedura di Acquisto.
Inserisci i dati necessari, seleziona SALVA E CONTINUA e crea l'Istanza di Fase.
Ordine Diretto
Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto.
Seleziona Valida e Vai al Riepilogo. Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.
Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA.
Inviare Ordine
Seleziona INVIA ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.
Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.
In seguito l'Ordine può:
- Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;
Riepilogo
Nella pagina Riepilogo visualizza il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine. Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf. Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.
Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata. Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi. Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato in precedenza: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.