Differenze tra le versioni di "Nuove modalità di autenticazione"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
m
m (Redirect alla pagina Registrazione e autenticazione)
Etichette: Modifica visuale: commutato Nuovo reindirizzamento
 
(190 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{CatBox|categorie=Bozza}}
#RINVIA [[Registrazione e autenticazione]]
== Accesso al portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
Risolvi i problemi di accesso leggendo la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|'''Accesso al portale''']].
 
== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}
 
Nel '''[[Cruscotto]]''' ricerca il '''bene''' o il '''servizio''' che desideri, selezionando '''CERCA NEL PORTALE''' o navigando tra le '''Aree Merceologiche'''.
 
== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Individua ciò che desideri acquistare e [[Carrello|'''aggiungilo al carello''']].
 
Procedi all'acquisto in 2 modi:
* Attiva una '''Nuova procedura di acquisto''' (1)
* Aggiungi il prodotto ad una p'''rocedure avviata precedentemente''' (2).
La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.
 
=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|miniatura|destra|Crea ordine]]
Dal '''[[Cruscotto]]''' seleziona '''CARRELLO''' e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti.
 
Seleziona '''CREA ORDINE''' e inizia la '''[[Procedura di Acquisto]]'''.</div>
 
=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|miniatura|destra|Aggiunta a procedura di Acquisto]]
Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una '''procedura già esistente'''.
 
Seleziona '''VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO''' e digita la procedura di interesse.
</div>
 
== Procedura di Acquisto ==
Compila i '''campi obbligatori''':
*'''Titolo Procedura'''
*''' Codice [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/CIG_-_Codice_Identificativo_Gara CIG]'''.''' 
 
Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina '''[[Procedura di Acquisto]]'''.
 
Inserisci i dati necessari, seleziona '''SALVA E CONTINUA''' e crea l''''Istanza di Fase'''.
 
== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
 
Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina '''[[Ordine Diretto]]'''.
 
Seleziona '''Valida e Vai al Riepilogo'''. Puoi '''SALVARE''' e continuare in un secondo momento o '''ELIMINARE''' la procedura.
 
Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]] 
*'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO''' </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]]
*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO'''; </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]]
*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA'''.</div>
 
==Inviare Ordine ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|miniatura|destra|Inviare Ordine]]
Seleziona '''INVIA ORDINE''' e trasmettilo all’Operatore Economico.
 
Prima dell’invio, '''MODIFICA''' i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.</div>
 
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NSO - Ordine inviato.jpg|miniatura|destra|Ordine Inviato]]
Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.
 
In seguito l'Ordine può:
*Essere inviato al Fornitore e quindi '''efficace'''; </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NSO - Errore Ordine.jpg|miniatura|destra|Errore Ordine]]
*Riscontrare degli errori e quindi '''inefficace'''; </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]]
*Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace'''''), </div>
 
== Riepilogo ==
Nella pagina '''Riepilogo''' visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
 
Scarica il '''Documento Generato''' selezionando il '''nome''' del documento .pdf.
 
Apponi la '''firma digitale''' e ricaricalo a Sistema selezionando '''Upload PDF'''.
 
Per ulteriori informazioni visita la '''[[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]'''.
 
Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando '''INVIA ORDINE'''. Prima dell'invio puoi '''MODIFICARE''' i dati immessi.
Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.

Versione attuale delle 16:00, 18 nov 2024