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== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
Individua ciò che desideri acquistare e [[Carrello|aggiungilo al carello]]. Procedi all'acquisto in 2 modi:
* Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
* Attiva una nuova procedura di acquisto (1)
* Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
* Aggiungi il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2).
È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima
La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.


=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===
=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===
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[[File:Carrello-crea ordine.jpg|miniatura|destra|Crea ordine]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|miniatura|destra|Crea ordine]]
Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto ''crea ordine''. il sistema ci aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]</div>
Dal [[Cruscotto]] seleziona '''CARRELLO''' e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti. Seleziona '''CREA ORDINE''' e inizia la '''[[Procedura di Acquisto]]'''.</div>
 
 
 


=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
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[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|miniatura|destra|Aggiunta a procedura di Acquisto]]
[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|miniatura|destra|Aggiunta a procedura di Acquisto]]
Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse. </div>
Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente. Seleziona '''VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO''' e digita la procedura di interesse. </div>


== Procedura di Acquisto ==
== Procedura di Acquisto ==
Compila i '''campi obbligatori''':
*'''Titolo Procedura'''
*''' Il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''


I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''
Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina '''[[Procedura di Acquisto]]'''.
 
Inserisci i dati necessari, seleziona '''SALVA E CONTINUA''' e crea l''''[[Istanza di Fase]]'''.
Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].


== Ordine Diretto ==
== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto.
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina '''[[Ordine Diretto]]'''.
Seleziona '''Valida e Vai al Riepilogo'''. Puoi '''SALVARE''' e continuare in un secondo momento o '''ELIMINARE''' la procedura.


Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile in oltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per eliminare la procedura.
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[[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]] 
Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
#'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO''' </div>
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO  
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# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
[[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]
#'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO'''; </div>
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[[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]]  
#'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA'''.</div>


==Inviare Ordine ==
==Inviare Ordine ==
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[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|miniatura|destra|Inviare Ordine]]
Seleziona '''INVIARE ORDINE''' e trasmettilo all’Operatore Economico.
Prima dell’invio, '''MODIFICA''' i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalida l'Ordine come spiegato precedentemente.</div>


L’utente seleziona il pulsante inviare ordine per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
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Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante Modifica. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
[[File:NSO - Ordine inviato.jpg|miniatura|destra|Ordine Inviato]]
[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|400x400px|centro]]
Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.  
 
In seguito l'Ordine può:
 
#Essere inviato al Fornitore e quindi '''efficace'''; </div>
A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
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# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
[[File:NSO - Errore Ordine.jpg|miniatura|destra|Errore Ordine]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
#Riscontrare degli errori e quindi '''inefficace'''; </div>
# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]
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[[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]]
#Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace'''''), </div>


== Riepilogo ==
== Riepilogo ==
Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.
Nella pagina '''Riepilogo''' visualizza il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
 
Scarica il '''Documento Generato''' selezionando il '''nome''' del documento .pdf.
Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]
Apponi la '''firma digitale''' e ricaricalo a Sistema selezionando '''Upload PDF'''.


Il sistema riconoscerà il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico
Per ulteriori informazioni visita la '''[[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]'''.
Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato immesso, in questo caso però sarà necessario ri-validare l’ordine quindi come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.
Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando '''INVIA ORDINE'''. Prima dell'invio puoi '''MODIFICARE''' i dati immessi.
Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato in precedenza: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.

Versione delle 15:52, 2 nov 2023

Le categorie di questa pagina:Tag Bozza.svg

Acquisti beni o servizi attraverso gli Ordini Diretti d’Acquisto (ODA) in seguito:

  • all’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità d'acquisto;
  • all’abilitazione del fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.

L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

  1. Nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’Offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
  2. Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’Ordine Diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Il Punto Ordinante e il Punto Istruttore gestiscono l'Ordine Diretto.

Per la procedura di Ordine Diretto non NSO seguire questa guida

Accesso al portale

  1. RINVIA Template:Accesso al Portale

Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina Accesso al portale.

Il Cruscotto

Il Cruscotto è la tua pagina personale e contiene i link a tutti gli strumenti disponibili.

Cruscotto-PA-Full.jpg

Nel Cruscotto ricerca il bene o il servizio che desideri selezionando CERCA NEL PORTALE o navigando tra le Aree Merceologiche.

Aggiunta di un prodotto al carrello

Individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello. Procedi all'acquisto in 2 modi:

  • Attiva una nuova procedura di acquisto (1)
  • Aggiungi il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2).

La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.

1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto

Crea ordine
Dal Cruscotto seleziona CARRELLO e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti. Seleziona CREA ORDINE e inizia la Procedura di Acquisto.

2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente

Aggiunta a procedura di Acquisto
Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente. Seleziona VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO e digita la procedura di interesse.

Procedura di Acquisto

Compila i campi obbligatori:

  • Titolo Procedura
  • Il codice CIG.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina Procedura di Acquisto. Inserisci i dati necessari, seleziona SALVA E CONTINUA e crea l'Istanza di Fase.

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto. Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto. Seleziona Valida e Vai al Riepilogo. Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.

Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
  1. Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO
  1. Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;
Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA
  1. Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA.

Inviare Ordine

Inviare Ordine

Seleziona INVIARE ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.

Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalida l'Ordine come spiegato precedentemente.
Ordine Inviato

Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO. In seguito l'Ordine può:

  1. Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;
Errore Ordine
  1. Riscontrare degli errori e quindi inefficace;
Ordine valido non recapitato
  1. Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace),

Nella pagina Riepilogo visualizza il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine. Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf. Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata. Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi. Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato in precedenza: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.