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Da Wiki Acquisti in rete PA.

Aggiunta di un prodotto al carrello

Accesso al portale e nel Cruscotto ricerca il bene o il servizio che desideri, selezionando CERCA NEL PORTALE o navigando tra le Aree Merceologiche. Individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.

Procedi all'acquisto in 2 modi:

  • Attiva una Nuova procedura di acquisto (1)
  • Aggiungi il prodotto ad una procedura avviata precedentemente (2).


1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto

Crea ordine

Dal Cruscotto seleziona CARRELLO e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti.

Seleziona CREA ORDINE e inizia la Procedura di Acquisto.

2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente

Aggiunta a procedura di Acquisto

Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente. Seleziona VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO e digita la procedura di interesse.

Procedura di Acquisto

Compila i campi obbligatori:

  • Titolo Procedura
  • Codice CIG.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina Procedura di Acquisto. Inserisci i dati necessari, seleziona SALVA E CONTINUA e crea l'Istanza di Fase.

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto. Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto. Seleziona Valida e Vai al Riepilogo. Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura. Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
  • Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO
  • Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;
Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA
  • Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA.

Inviare Ordine

Inviare Ordine

Seleziona INVIA ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.

Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.
Ordine Inviato

Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO. In seguito l'Ordine può:

  • Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;
Errore Ordine
  • Riscontrare degli errori e quindi inefficace;
Ordine valido non recapitato
  • Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace),

Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.

Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.

Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata.

Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi. Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.