Differenze tra le versioni di "Nuove modalità di autenticazione"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
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*'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO''' </div>
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*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO'''; </div>
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*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA'''.</div>
*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA'''.</div>


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== Riepilogo ==
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Nella pagina '''Riepilogo''' visualizza il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
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Scarica il '''Documento Generato''' selezionando il '''nome''' del documento .pdf.
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Apponi la '''firma digitale''' e ricaricalo a Sistema selezionando '''Upload PDF'''.
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Per ulteriori informazioni visita la '''[[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]'''.
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Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando '''INVIA ORDINE'''. Prima dell'invio puoi '''MODIFICARE''' i dati immessi.  
Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando '''INVIA ORDINE'''. Prima dell'invio puoi '''MODIFICARE''' i dati immessi.  
Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato in precedenza: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.
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Versione delle 17:04, 2 nov 2023

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Acquista beni o servizi attraverso gli Ordini Diretti d’Acquisto (ODA) in seguito:

  • all’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità d'acquisto;
  • all’abilitazione del fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA, per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto, compilando e firmando digitalmente l’apposito Documento d’Ordine creato dal Sistema.

L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

  1. Nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura è perfezionato nel momento in cui l’Ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’Offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
  2. Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’Ordine Diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Il Punto Ordinante e il Punto Istruttore gestiscono l'Ordine Diretto.

Per la procedura di Ordine Diretto non NSO segui questa guida.

Accesso al portale

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Risolvi i problemi di accesso leggendo la pagina Accesso al portale.

Il Cruscotto

Il Cruscotto è la tua pagina personale e contiene i link a tutti gli strumenti disponibili.

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Nel Cruscotto ricerca il bene o il servizio che desideri, selezionando CERCA NEL PORTALE o navigando tra le Aree Merceologiche.

Aggiunta di un prodotto al carrello

Individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.

Procedi all'acquisto in 2 modi:

  • Attiva una Nuova procedura di acquisto (1)
  • Aggiungi il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2).

La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.

1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto

Crea ordine

Dal Cruscotto seleziona CARRELLO e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti.

Seleziona CREA ORDINE e inizia la Procedura di Acquisto.

2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente

Aggiunta a procedura di Acquisto

Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente.

Seleziona VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO e digita la procedura di interesse.

Procedura di Acquisto

Compila i campi obbligatori:

  • Titolo Procedura
  • Codice CIG.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina Procedura di Acquisto.

Inserisci i dati necessari, seleziona SALVA E CONTINUA e crea l'Istanza di Fase.

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto.

Seleziona Valida e Vai al Riepilogo. Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.

Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
  • Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO
  • Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;
Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA
  • Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA.

Inviare Ordine

Inviare Ordine

Seleziona INVIA ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.

Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.
Ordine Inviato

Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.

In seguito l'Ordine può:

  • Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;
Errore Ordine
  • Riscontrare degli errori e quindi inefficace;
Ordine valido non recapitato
  • Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace),

Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.

Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.

Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata.

Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi. Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.