Differenze tra le versioni di "Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
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=== Procedura di Acquisto ===
== Procedura di Acquisto ==


I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].''' Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].''' Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].

Versione delle 09:17, 26 apr 2022

Attraverso gli ordini diretti d’acquisto (ODA) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito:

  • dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto
  • dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.

L’efficacia dell’ordine diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

  1. Nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale
  2. Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con ruoli diversi, l’ordine diretto sono il “Punto Ordinante” e il “Punto Istruttore”.

Accesso al portale

Le categorie di questa pagina:Tag Bozza.svg

Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina Accesso al portale.

Il Cruscotto

Il Cruscotto è la tua pagina personale e contiene i link a tutti gli strumenti disponibili.

Cruscotto-PA-Full.jpg

Dal cruscotto è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"

Aggiunta di un prodotto al carrello

Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo aggiunto a carello possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:

  • Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
  • Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)

È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima

1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto

Dal tuo Cruscotto in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto crea ordine. il sistema ci aprirà la pagina Procedura di Acquisto

Carrello-crea ordine.jpg


2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente

Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.


Aggiunta a procedura di acquisito.jpg

Procedura di Acquisto

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il Titolo Procedura e il codice CIG. Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina Procedura di Acquisto. Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto salva e continua per la creazione dell' Istanza di Fase.

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto. Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto. Per procedere dobbiamo cliccare su Valida e Vai al Riepilogo. È possibile in oltre Salvare per continuare in un secondo momento o Eliminare per eliminare la procedura.

Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il Documento Generato cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto Upload PDF. Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina dedicata

Il sistema riconoscerà il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato immesso, in questo caso però sarà necessario ri-validare l’ordine quindi come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.